******財政局關(guān)于開展2025年度會計信息************有限責(zé)任公司2024年度財務(wù)情況進行檢查,現(xiàn)將檢查結(jié)果公告如下:
一、檢查內(nèi)容:1、企業(yè)方面關(guān)注收入、資產(chǎn)減值、金融工具、合并財務(wù)報表等企業(yè)會計準則的執(zhí)行情況以及內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況;重點檢查私設(shè)會計賬簿、偽造或變造會計資料、編制虛假財務(wù)會計報告、隱匿或故意銷毀依法應(yīng)當保存的會計資料、利用虛構(gòu)經(jīng)濟業(yè)務(wù)或第三方配合等方式實施造假等違法行為。2、國家機關(guān)及事業(yè)單位方面,重點關(guān)注政府會計制度的貫徹實施、單位內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況,《中華人民共和國會計法》和國家統(tǒng)一的會計制度規(guī)定的執(zhí)行情況;重點檢查是否依法設(shè)置會計賬簿、會計資料是否真實及完整、會計核算是否符合《中華人民共和國會計法》和國家統(tǒng)一的會計制度規(guī)定等情況。
******************有限責(zé)任公司存在8個問題。檢查組在檢查過程中針對發(fā)現(xiàn)的問題征求了被查單位意見,出具了財政檢查報告,并對下一步整改工作提出了意見和建議。
******財政局
2025年10月15日